• Dirección de Auditoria Interna GAM Trinidad

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RUAT: Vehiculos.
Consulta Deuda Vehiculos

 

consulta_deuda_Inmueble RUAT: Inmuebles.
Consulta Deuda Inmueble

 

Entidades bancariasPago de Tasas y Otros Ingresos

Se comunica a todos los contribuyentes que se a puesto en producción el Sistema de Tasas y otros ingresos, en las Direcciones Municipales de:

1. Planificación Urbana 4. Transporte y Vialidad 7. Catastro
2. Recaudaciones 5. Servicios Generales    
3. Intendencia 6. Medio Ambiente    

Deberán acudir a las oficinas mencionadas, donde realizarán su respectivo trámite para recabar la pro-forma correspondiente y posteriormente efectuar el pago en las diferentes entidades financieras autorizadas. Dar clic aqui para visualizar Lista de Bancos Autorizados 

requisitos_deuda_Vehiculos Requisitos Vehiculos
Requisitos Vehiculos

 

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Requisitos Inmueble

 

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Requisitos Actividad Economica

 

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GestiónDocumentoN° InformeDescripciónDescargar
2016
AUDITORIA ESPECIAL CUENTA MUNICIPAL DE SALUD
D.A.I. Nº 03/2018
En cumplimiento a la Ley Nº 1069 de 28 de mayo de 2018, instrucciones impartidas por la Máxima Autoridad Ejecutiva mediante proveído en Nota de Comunicación Interna DIMUSA Nº 419/2018 de 25 de julio de 2018 y Comunicación Interna Nº 17/2018 de 27 de julio de 2018 de la Dirección de Auditoría Interna, se realizó la AUDITORÍA ESPECIAL AL DÉFICIT DE LA CUENTA MUNICIPAL DE SALUD, por prestaciones otorgadas a la población beneficiaria de la Ley Nº 475, GESTIÓN 2016.
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2017 AUDITORIA EEFF D.A.I. C.I Nº 01/2018
AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS al 31 de Diciembre del 2017 del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad
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2017 AUDITORIA IDH JAR-IDHT Nº 01/2018
AUDITORIA OPERATIVA sobre el cumplimiento del Programa Operativo Anual con pronunciamiento expreso sobre utilización y destino de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos-IDH del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
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2017
AUDITORIA ESPECIAL CUENTA MUNICIPAL DE SALUD
D.A.I. Nº 04/2018
En cumplimiento a la Ley Nº 1069 de 28 de mayo de 2018, instrucciones impartidas por la Máxima Autoridad Ejecutiva mediante proveído en Nota de Comunicación Interna DIMUSA Nº 419/2018 de 25 de julio de 2018 y Comunicación Interna Nº 17/2018 de 27 de julio de 2018 de la Dirección de Auditoría Interna, se realizó la AUDITORÍA ESPECIAL AL DÉFICIT DE LA CUENTA MUNICIPAL DE SALUD, por prestaciones otorgadas a la población beneficiaria de la Ley Nº 4 75, GESTIÓN 2017.
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2017
AUDITORIA ESPECIAL CONTROL Y CONCILIACIÓN DATOS LIQUIDADOS PLANILLAS SALARIALES
INF. D.A.I. C.I Nº 05/2018
En cumplimiento al Programa Operativo Anual 2018 de la Dirección de Auditoría Interna e instrucciones impartidas mediante Comunicación Interna Nº 18/2018, del 07 de mayo de 2018, ejecutamos la AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD GESTIÓN 2017.
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