• Dirección de Auditoria Interna GAM Trinidad

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consulta vehiculo RUAT: Vehiculos.
Consulta Deuda Vehiculos

 

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Consulta Deuda Inmueble

 

Bancos AutorizadosPago de Tasas y Otros Ingresos

Se comunica a todos los contribuyentes que se a puesto en producción el Sistema de Tasas y otros ingresos, en las Direcciones Municipales de:

1. Planificación Urbana 4. Transporte y Vialidad 7. Catastro
2. Recaudaciones 5. Servicios Generales    
3. Intendencia 6. Medio Ambiente    

Deberán acudir a las oficinas mencionadas, donde realizarán su respectivo trámite para recabar la pro-forma correspondiente y posteriormente efectuar el pago en las diferentes entidades financieras autorizadas. Dar clic aqui para visualizar Lista de Bancos Autorizados 

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2018

AUDITORIA ESPECIAL

Cuenta Municipal de Salud

D.A.I. Nº 03/2018
AUDITORÍA ESPECIAL AL DÉFICIT DE LA CUENTA MUNICIPAL DE SALUD, GESTIÓN 2016.
En cumplimiento a la Ley Nº 1069 de 28 de mayo de 2018, instrucciones impartidas por la Máxima Autoridad Ejecutiva mediante proveído en Nota de Comunicación Interna DIMUSA Nº 419/2018 de 25 de julio de 2018 y Comunicación Interna Nº 17/2018 de 27 de julio de 2018 de la Dirección de Auditoría Interna, se realizó la Auditoría Especial al déficit de la Cuenta Municipal de Salud, por prestaciones otorgadas a la población beneficiaria de la Ley Nº 475, Gestión 2016.
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2018

AUDITORIA ESPECIAL

Cuenta Municipal de Salud

D.A.I. Nº 04/2018
AUDITORÍA ESPECIAL AL DÉFICIT DE LA CUENTA MUNICIPAL DE SALUD, GESTIÓN 2017.
En cumplimiento a la Ley Nº 1069 de 28 de mayo de 2018, instrucciones impartidas por la Máxima Autoridad Ejecutiva mediante proveído en Nota de Comunicación Interna DIMUSA Nº 419/2018 de 25 de julio de 2018 y Comunicación Interna Nº 17/2018 de 27 de julio de 2018 de la Dirección de Auditoría Interna, se realizó la Auditoría Especial al déficit de la Cuenta Municipal de Salud, por prestaciones otorgadas a la población beneficiaria de la Ley Nº 4 75, Gestión 2017.
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2018

AUDITORIA ESPECIAL

Planillas Salariales

INF. D.A.I. C.I Nº 05/2018
AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES, GESTIÓN 2017.
En cumplimiento al Programa Operativo Anual 2018 de la Dirección de Auditoría Interna e instrucciones impartidas mediante Comunicación Interna Nº 18/2018, del 07 de mayo de 2018, ejecutamos la Auditoria Especial sobre la Implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad gestión 2017.
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2018

VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS

Declaración Jurada de Bienes y Rentas

D.A.I. Nº 02/2018
VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE REVISIÓN ANUAL DEL PROCEDIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, GESTIÓN 2017.
En cumplimiento al Programa Operativo Anual 2018, Comunicación Interna Nº 19/2018 de 07 de mayo de 2018 de la Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad. Se realizó la verificación de los resultados de revisión anual del procedimiento del cumplimiento oportuno de Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad por la gestión 2017.
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2018

AUDITORIA ESPECIAL

Altas de Activos Fijos del Sector Central

DAI. C.I. Nº 02/2016 (C1)
AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LAS ALTAS DE ACTIVOS FIJOS DEL SECTOR CENTRAL, GESTIÓNES 2013, 2014 Y 2015.
En cumplimiento a la Programación Anual de Operaciones de la Dirección de Auditoría Interna, aprobado para la gestión 2016 y Comunicación Interna Nº 016/2016 del 12 de Julio de 2016, se ejecutó a Auditoria Especial sobre las Altas de Activos Fijos del Sector Central del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, correspondiente a las gestiones 2013, 2014 y 2015.
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